為保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行,驗證公司質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的適用性,近期,公司開展了2018年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。
內(nèi)審采用交叉審核的方式,依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《檢驗和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、公司質(zhì)量管理手冊和程序文件、檢測標(biāo)準(zhǔn)等,通過查看工作記錄、重點環(huán)節(jié)抽查、詢問相關(guān)人員等對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行全要素審核。
本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)6個不符合項,均為一般不符合項。對發(fā)現(xiàn)的不符合項,各部門組織人員進(jìn)行認(rèn)真討論研究,分析存在的問題,制訂了整改實施計劃,提出具體整改措施,并認(rèn)真整改,及時完成了整改任務(wù)。
通過內(nèi)審,從自身找問題,從內(nèi)部查隱患,找出薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)行改進(jìn),從而保證了公司的檢測質(zhì)量,為進(jìn)一步提高公司的市場競爭力奠定了基礎(chǔ)。
|